机关各股室、各直属企业、各基层:现将《建瓯市供销社内部审计管理办法》印发给你们,建瓯市供销合作社联合社2024年9月18日建瓯市供销合作社内部审计管理办法第一条为进一步加强建瓯市供销合作社联合社(以下简称"市社")内部审计工作,第三条市社根据实际情况,第五条市社内部审计工作的主要程序:(一)根据上级部署和工作需要,第六条市社内部审计工作的主要内容:(一)在经济活动中遵守国家财经法规,(四)对外投资、管理、效益情况,重大项目建设、资产处置等管理使用和效益情况,第七条市社内部审计人员在履行职责时,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守,第九条县供销社党组要确保内部审计人员依法履行职责,对未按规定履行工作职责的内部审计人员,对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密的内部审计人员,强化管理,第十四条市社财务审计股负责市供销社系统内部审计工作业务指导,第十五条本办法由建瓯市供销合作社联合社负责解释。