为进一步加强全局财务管理水平,云安区交通运输局组织局财务管理股及下属事业单位财务负责人开展财务内审工作,重点检查了“三公经费”制度执行、费用支出情况、交通专项资金制度建立等情况,内审工作会议强调,各单位财务人员要明确内审目标,认真开展内审工作,财务人员要多学习业务知识,同时加强与市交通运输局、区审计部门交流,不断提升内部审计工作业务能力,加快完善交通专项资金管理制度等工作机制,形成完善的专项资金管理制度体系,通过本次内部审计工作的开展,云安区交通运输局更好地掌握了单位财务管理的现状,推动内审工作常态化,促进财务管理工作规范化。