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关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知

江苏省财政厅 | 2023-12-18
财会〔2023〕30号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,有关会计师事务所:为深入贯彻落实党的二十大精神和中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》以及《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)有关要求,提升规范运作水平,促进公司内部控制的持续改进,每年在披露公司年度报告(以下简称年报)的同时,三、拟上市企业应自提交以2024年12月31日为审计截止日的申报材料开始,最迟应在披露上市后下一个会计年度的年报的同时,勤勉尽责,独立客观公正发表审计意见,同时,关注非财务报告内部控制重大缺陷情况,财政部中国证监会2023年12月8日。

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